一次性年终奖合理避税介绍,这些盲区您要了解!

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对于很多上班族来说,一年中最开心的时候肯定就是在发工资和年终奖的时候。当然有的中小型企业是没有这一项福利的。所以今天我们鱼爪企云就来说一下一次性年终奖合理避税,并且这些年终奖盲区您要了解!欢迎阅读! 年终奖如何节税 —、选择合适的计税方式。 适用情景:年终奖和综合所得既定的情况 举例: 小王是鱼爪企云公司的一名员工,每月工资1万元,个人每月负担的五险一金1000元,专项附加扣除2000元。1月,鱼爪企云公司发放年终奖给小王48000元。那么全年小王应该缴纳多少个税呢? 1、如果选择不并入综合所得。 年终奖48000/12=4000,对应税率表的税率为10%,速算扣除数是210. 即年终奖应纳个税=48000*10%-210=4590元; 全年工资应纳个税=(10000*12-5000*12-1000*12-2000*12)*3%-0=720; 小王全年共需缴纳个税=4590+720=5310元。 2、如果选择并入综合所得。 小王去年共需缴纳个税=(48000+10000*12-5000*12-1000*12-2000*12)*10%-2520=4680元。 二、提前对工资薪金和年终奖做好拆分规划。 适用场景:全年收入既定的情况 有些企业在引进高薪人才时,一般是定个全年收入,员工个人和企业可以根据计税原理倒推出年终奖与综合所得的关系,规划出税负最低的薪资结构。对于个人可以节税,对于企业可以节约用人成本。 三、要避开临界点附近的6个无效区间。 适用场景:发放年终奖前,企业做年终奖方案时 在一个税率区间内,存在多发奖金,员工到手反而更少了的情况。为了找到这些区间,鱼爪企云做了—道|函数题: 假设年终奖为(36000+x)元,并且36000<(36000+x)<144000, 我们寻求一个临界点,这个零界点会导致我们多发x元,就会多缴税x元,这个临界点如下: (36000+x)*10%-210=1080+x x=2566.27 则能算出税率在3%~10%之间的无效区间为:360001~38566.67. 四、利用税收优惠进行筹划 从提前规划的角度,可以将企业与员工的劳动关系转变为劳务关系,利用地方园区税收优惠和财政奖励等政策,来降低实际的税负成本。 年终奖税率“盲区” “其实个人所得税这样的累进税制,在制定的时候往往会出现税率盲区。而新的《个人所得税法》实施之后,年终奖适应的各档次税率之间的盲区从8个减少到6个。如果发给员工的年终奖数额正好落在“盲区”内,对员工、企业来说,本来企业想多发奖金奖励员工,但结果却让员工实际到手的奖金‘缩水’。” 按照新的个税法以及实施条例,现在的税率盲区临界点分别为:(18001元,19283.33元);(54001元,60187.50元);(108001元,114600元);(420001元,447500元);(660001元,706538.46元);(960001元,1120000元)。以第一个盲区为例,如果一位员工获得18000元的年终奖,征税税率是3%,应纳税540元,税后可以拿到17460元。但如果年终奖增加1元到18001元,对应的计税税率为10%,应纳税上升到1695.10(18001x10%-速算扣除数105元),结果,税后能拿到的年终奖只有16305.9元。也就是说,多发1元年终奖会导致税后少得1154.1元。 那么,对于上班族来说,具体应该怎样计算自己的年终奖呢?根据员工当月工资薪金所得的不同,全年一次性奖金有两种方式计算个人所得税。 第一种是如果当月所得高于(或等于)5000元,适用公式为:个人所得税应纳税额=员工当月取得全年一次性奖金×适用税率-速算扣除数。 第二种是如果在发放年终奖的当月,员工的工资薪金所得低于5000元,适用公式为:个人所得税应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数。例如,程先生今年12月工资所得为2000元,单位又发了10000元年终奖。 一次性年终奖合理避税就是这样,如果您还有其他想要咨询的问题,请致电我们鱼爪企云顾问。多谢阅览!

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